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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-01 15:53

你好,以前年度做的賬不用調了,應付職工薪酬一借一貸已經平了,

淺雨 追問

2019-09-01 15:56

今年實際發放的是去年計提的工資,應該直接沖應付職工薪酬吧?為什么前任會計是借:管理費用,貸現金

淺雨 追問

2019-09-01 15:58

因為公司一直都是虧本,老板沒錢發去年的工資。今年才陸續發的。原則上應該沖應付職工薪酬吧?

莊老師 解答

2019-09-01 15:59

你好,是的,是這樣操作的,

淺雨 追問

2019-09-01 16:03

那我現在可以直接調賬嗎?從管理費用直接調賬到應付職工薪酬,可以嗎?能不能給個分錄?謝謝老師

莊老師 解答

2019-09-01 16:14

你好,現在要補提上年的,借以前年度損益調整 ,貸應付職工薪酬--工資,發放時,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調整

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10
您好 如果前面已經結帳了就算了 如果沒有的話 要做補提工資分錄 借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資
2019-01-16 08:59:15
你好,個人建議是先計提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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