請問,7月招待費專票在未認證的情況下,8月申報稅時以為已認證,并填報了進項稅額轉出了。請問賬務處理怎么做?進項稅額轉出這比分錄在幾月份做?
綾
于2019-08-27 12:09 發(fā)布 ??726次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-27 12:10
沒有認證進項稅額轉出?沒有認證就先做借招待費,待認證進項稅額 貸銀行,你認證申報時候做借借進項稅額 貸待認證,你之前轉出那個沒有做賬現(xiàn)在做借招待費 貸進項稅額轉出
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老師您好,請問招待費的進項稅額轉出填哪里?這個填寫15行,剛剛認證立馬轉出的需要做賬務處理嗎?需要做賬,借招待費 進項稅額 貸銀行,借招待費 貸進項稅額轉出 待抵扣不需要填寫,不是輔導期不填寫這個
2019-09-04 17:09:00

沒有認證進項稅額轉出?沒有認證就先做借招待費,待認證進項稅額 貸銀行,你認證申報時候做借借進項稅額 貸待認證,你之前轉出那個沒有做賬現(xiàn)在做借招待費 貸進項稅額轉出
2019-08-27 12:10:44

您好
年末的時候把增值稅下的三級科目做分錄結平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
2019-05-30 14:14:46

同學你好
作為業(yè)務招待費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉出嗎?——是的,是這樣做的;
2020-09-03 11:18:40

學員:借業(yè)務招待費進項稅額,可以用來抵扣其他應付款,抵扣的稅額可以轉出到專項預提賬戶,貸方科目需要借“進項稅額轉出”科目,貸方科目科目為“進項稅額”。
2023-03-08 18:16:33
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