
您好,我7月份的賬沒記提增值稅,但是在八月份申報七月份的增值稅時繳增值稅了,那我拿到銀行的增值稅交費回單時該怎么做分錄呢
答: 一般納稅人還是小規模的?
每月結轉增值稅的會計分錄怎么做,次月申報繳納了增值稅的會計分錄是什么呀
答: 你好 結轉增值稅 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人申報繳納增值稅的分錄怎么做?
答: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款
關于出口產品企業,由于是匯率的四舍五入問題,是在2017年7月份出現產品出口收入的差額,那么我在2017年12月份申報增值稅時,調整這筆差額,那么這筆差額我是在本月調整嗎?怎樣來做分錄調整呢?
10月分申報增值稅時誤把11點的服務填報到11點的貨物銷售了,造成一個稅多繳納,一個稅少繳納,現在申請更改報表后需要辦理退稅,和補稅,金額是一樣的,請問退稅怎么做分錄,補繳又怎么做分錄

