
老師,申報(bào)增值稅扣的稅額比賬上多一分。我賬上怎么做分錄呢
答: 是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅,申報(bào)表與會(huì)計(jì)帳有差異
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè),由于是匯率的四舍五入問題,是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額,那么我在2017年12月份申報(bào)增值稅時(shí),調(diào)整這筆差額,那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎?怎樣來做分錄調(diào)整呢?
答: 您好,這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄,借;營業(yè)外支出,貸:主營業(yè)務(wù)收入,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:營業(yè)外收入,正數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問公司的汽車賣了96000,已申報(bào)增值稅,稅額11044.25.這個(gè)怎么做分錄呢?
答: 您好 請(qǐng)問汽車原值多少 已經(jīng)計(jì)提折舊金額多少

