APP下載
Hedgehog
于2019-08-21 09:48 發布 ??854次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-08-21 09:56
沖減之前確認的收入和銷項稅
Hedgehog 追問
2019-08-21 10:09
我們是客戶,是供應商給我們返利哦
軼塵老師 解答
2019-08-21 10:10
那就是沖減你們的成本費用
2019-08-21 10:43
你能說清楚一點嗎?會計分錄怎么做?
2019-08-21 10:47
借:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 應付賬款
2019-08-21 11:26
借:原材料/庫存商品(紅字) 應交稅費—進項稅 (這筆分錄要做嗎?)貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出應付賬款
2019-08-21 11:28
進項稅都轉出了 為什么還記一筆進項稅
2019-08-21 14:24
明白了,那老師,如果是這樣的話,為什么要做庫存商品負數呢?這是銷售返利,是不是直接沖減成本就可以了
2019-08-21 14:49
庫存商品沖減的是金額 不是數量 如果你已經領用了 沖減成本
2019-08-21 14:55
沒有領用,只是開票的時因為是跨月開的紅沖發票,是對應庫存明細開的負數發票,那我是不是按照您之前做的會計分錄庫存先做負數即可,因為沒領用,所以不用沖減成本對嗎?
2019-08-21 14:57
是的 減少賬面價值
2019-08-21 15:15
好的,非常感謝老師耐心解答
2019-08-21 15:16
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
供應商給我們公司次月開具了紅字增值稅專票,是作為銷售返利的,專票已經抵扣,請問會計分錄如何做?
答: 你好,會計分錄就按之前正常做賬的做紅字,然后稅務申報時進項稅額轉出紅字稅額。
老師,請教個問題,銷售返利,供應商開的紅字增值稅專票給我們,我們如何處理,會計分錄怎么做?
答: 沖減之前確認的收入和銷項稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
甲公司向供應商購入材料價款20000元,增值稅率17%,材料驗收入庫,前有預付款50000元,,會計分錄 謝謝
答: 借原材料20000 應交稅費應交增值稅進項3400 貸預付賬款23400
求計提應交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
討論
未提供增值稅發票是否該怎么記會計分錄呢?要考慮應交增值稅嗎?
內帳繳納增值稅和附增的會計分錄怎么做,公司是這樣的,客戶要發票才會找供應商要發票,但是供應商只收10%的稅點
購買增值稅專用發票會計分錄
供應商開具的增值稅發票,金額大于之后對其付款金額,且差額不用再進行付款。會計分錄如何做平其差額。
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.97 解題: 41301 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
Hedgehog 追問
2019-08-21 10:09
軼塵老師 解答
2019-08-21 10:10
Hedgehog 追問
2019-08-21 10:43
軼塵老師 解答
2019-08-21 10:47
Hedgehog 追問
2019-08-21 11:26
軼塵老師 解答
2019-08-21 11:28
Hedgehog 追問
2019-08-21 14:24
軼塵老師 解答
2019-08-21 14:49
Hedgehog 追問
2019-08-21 14:55
軼塵老師 解答
2019-08-21 14:57
Hedgehog 追問
2019-08-21 15:15
軼塵老師 解答
2019-08-21 15:16