
1月份購入固定資產(chǎn)發(fā)票未到,總共10000元(8月開了增票),先付了10000元現(xiàn)金,尾款1000票到付款(8月到票),分錄怎么做呢?借:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備9482.76 貸:庫存現(xiàn)金 10000 怎么才能做平呢
答: 發(fā)票未到時(shí)借預(yù)付賬款 貸銀行存款 發(fā)票到 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款1000 貸預(yù)付賬款 如果是專票有進(jìn)項(xiàng),則還有借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
單位購買中藥柜子,桌子椅子已經(jīng)入庫,現(xiàn)金付款的,有發(fā)票,分錄怎么填寫,是借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金嗎
答: 你好 可以列入固定資產(chǎn)科目核算
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)折舊分錄怎么寫 購入的時(shí)候 寫成 借固定資產(chǎn) 貸 庫存現(xiàn)金
答: 你好 借 管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸 累計(jì)折舊


Fairy-極簡 追問
2019-08-18 12:24
Fairy-極簡 追問
2019-08-18 12:24
Fairy-極簡 追問
2019-08-18 12:25
老江老師 解答
2019-08-18 12:28