
1月份購入固定資產發票未到,總共10000元(8月開了增票),先付了10000元現金,尾款1000票到付款(8月到票),分錄怎么做呢?借:固定資產-生產設備9482.76 貸:庫存現金 10000 怎么才能做平呢
答: 發票未到時借預付賬款 貸銀行存款 發票到 借固定資產 貸銀行存款1000 貸預付賬款 如果是專票有進項,則還有借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
單位購買中藥柜子,桌子椅子已經入庫,現金付款的,有發票,分錄怎么填寫,是借:固定資產 貸:庫存現金嗎
答: 你好 可以列入固定資產科目核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產折舊分錄怎么寫 購入的時候 寫成 借固定資產 貸 庫存現金
答: 你好 借 管理費用/制造費用等 貸 累計折舊
#提問#前一個會計固定資產分錄:借:辦公設備 貸:庫存現金 已經結賬了,我現在做紅字分錄:借:固定資產-辦公設備 貸:辦公設備 還是把她之前的做紅字,再重新做一個正確分錄
7月份采購電腦一臺4499無票無收據,做內賬分錄借:固定資產,貸:庫存現金對嗎?8月開始計提以后每月都計提會計分錄借:累計折舊118.72貸:固定資產118.72計提3年是這樣嗎?
我提問: 因特殊原因,我們一個車間要成立公司,外賬初始數據是不是只做庫存現金和實收資產會比較好點(固定資產沒發票,往來賬很亂),外賬后面需不需要開固定資產模塊


弄花香滿衣 追問
2018-10-18 11:16
徐阿富老師 解答
2018-10-18 11:21
弄花香滿衣 追問
2018-10-18 11:26
徐阿富老師 解答
2018-10-18 11:30