老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機械不包含柴油費, 問
那個是可以做賬的,沒問題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應付款100 做營業外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業所得稅 答

穩剛補貼會計處理收到補貼時:借 銀行存款貸:營業外收入繳納社保時: 借 應付職工薪酬-社保費其他應收款-個人貸 銀行存款計提社保: 借 營業外支出管理費用-社保費貸 應付職工薪酬-社保費老師,我們這里文件規定,收到時記入營業外收入,支出時記入營業外支出,我這樣做分錄對嗎
答: 借 銀行存款 貸:營業外收入做這個, 工資按下面這個分錄做
應付職工薪酬社保費,走營業外支出怎么做分錄?借應付職工薪酬貸營業外支出借營業外支出貸銀行存款
答: 應付職工薪酬社保費都是計入費用的,為什么走營業外支出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資借:管理費用 貸:應付職工薪酬發放工資時 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 營業外收入 銀行存款 計提工資和發放工資這樣做分錄對嗎?
答: 同學:你好。計提是對的,但發放時,與營業外收入有什么關系。


遠方 追問
2019-08-16 10:17
遠方 追問
2019-08-16 10:18
maize老師 解答
2019-08-16 10:23