無票支付的項目協調費,沒有發票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發票嗎 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權,對乙公司具有重大影響,截 問
同學稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿出口企業每年需要工商年報,同時還需 問
同學,你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師下午好,我想問一下,我司銀行流水明細有一筆11.82元的收入,是社保局的工商退費(退2019年5月部分工傷費),這個怎么做賬呀?
答: 借銀行 貸應付職工薪酬,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 負數
5月份社保明細和社保局繳納的明細對不上,應該是被抵扣了,社保局的明細要多點,繳納的社保要少點,這種該怎么做賬?
答: 您好! 賬務處理以社保局的為準
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,社保局給的扣繳明細和實際扣款金額不一致,怎么做賬
答: 這個是不是有之前多交抵減后面的?這個需要看你們那邊啥情況,要是直接減免也會出來不一樣,那我看部分學員反饋出來扣費明細那個是按沒有減免的,那這個你按減免后的去計提做賬就可以,具體你問下你們那邊12333社保局看啥情況,是抵減還是直接減免所以出來不一樣,抵減話,單位部分抵減個人交的做借其他應付款個人社保 借應付職工薪酬 單位社保 負數


林鴻娟 追問
2019-08-15 16:24
maize老師 解答
2019-08-15 20:22