
你好,老師 我想問(wèn)下發(fā)生了8.2管理費(fèi)用,銀行支付的,做賬時(shí)將分錄寫(xiě)成了借:銀行存款8.2,貸:管理費(fèi)用 8.2 現(xiàn)在要調(diào)整,該怎么做分錄?
答: 你好 你直接做 紅沖一筆錯(cuò)誤的 : 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 在按實(shí)際做一筆 借管理費(fèi)用貸銀行存款
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個(gè)月的電費(fèi),怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來(lái),沒(méi)有計(jì)提過(guò)以前,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買(mǎi)文具的專票,8月沒(méi)收到票,付款了,做了分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)9月收到票應(yīng)該怎么做分錄啊
答: 你好,沖8月份分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 以后這種情況,8月份做賬 借:其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 發(fā)票回來(lái) 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款


慧慧 追問(wèn)
2019-08-08 12:02
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2019-08-08 12:23
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2019-08-08 13:26