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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-08-07 17:27

什么稅控設(shè)備1500?不都是幾百元的嗎

田田 追問

2019-08-07 17:30

田田 追問

2019-08-07 17:30

老師,這個

樸老師 解答

2019-08-07 17:39

這個不用認(rèn)證,直接抵減就行

田田 追問

2019-08-07 17:58

老師,表四填不了

樸老師 解答

2019-08-07 17:59

增值稅納稅申報表附列資料(四)填寫本期發(fā)生額。增值稅減免稅申報明細(xì)表選擇減免稅項目

田田 追問

2019-08-07 18:00

老師,一填寫就顯示不符合規(guī)定

樸老師 解答

2019-08-07 18:03

這個是稅局給你們開的嗎,是的話并且是稅控盤服務(wù)費(fèi)的話是可以全額抵扣的

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相關(guān)問題討論
你好,減免表填寫了嗎
2020-01-15 08:47:01
什么稅控設(shè)備1500?不都是幾百元的嗎
2019-08-07 17:27:00
不需要備案 直接減免
2019-07-09 08:49:47
你好同學(xué) 直接在納稅申報的時候,在優(yōu)惠那里填這個金額就好了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣記錄的同學(xué)。
2019-10-23 18:43:25
你好,是您填的兩張表 增值稅納稅申報表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個地方 主表: 財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額 抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額 填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于 或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期減征額實際填寫; 當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期第19欄 與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。……” 附表四: 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第32號)規(guī) 定,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)填報《增值稅 納稅人申報表附列資料(四)》
2020-04-02 17:09:40
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