
如果以前年度現(xiàn)金和其他應(yīng)收款之間有金額錄錯了想調(diào)整,是不是不能用以前年度損益調(diào)整科目,是不是只有損益類科目調(diào)整才可以用這個科目
答: 你好,是的,你錯了,直接調(diào)整科目即可
老師你好,內(nèi)賬借:其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸:應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來
答: 你這個往來,不需要做以前年度損益調(diào)整,這個不涉及損益,
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,做外賬的時候,以前年度老板借了公司很多錢沒有還,掛在其他應(yīng)收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款。
答: 不能的,需要還錢的


晴空萬里 追問
2019-08-07 14:47
郭老師 解答
2019-08-07 15:01
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2019-08-07 15:08
郭老師 解答
2019-08-07 15:15
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2019-08-07 15:50
郭老師 解答
2019-08-07 16:00