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????珍珍????
于2019-08-01 13:30 發布 ??932次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-01 13:37
點確定就可以的,你在這月紅沖
????珍珍???? 追問
2019-08-01 13:47
紅沖需要對方寄回發票嗎?我們現在就可以紅沖,還是等對方申請開具紅字發票?
郭老師 解答
2019-08-01 13:54
不用退回對方開了紅字信息表你再開負數發票
2019-08-01 14:01
對方一般什么時候會開紅字信息表?本月申報前還是月底呢?我們要不要打電話去催他呢?
2019-08-01 14:15
你跟對方說下,現在就可以開
2019-08-01 14:34
好,辛苦郭老師了,順便請教多一個問題,附表加計抵減的3本期調減額是填本期發生額的數嗎?
不是的,不能抵扣的,比如進項轉出
2019-08-01 14:52
哦哦,我們的都可以抵扣,那就按上圖填就行了,對嗎?
2019-08-01 15:03
是的,可以的,
2019-08-01 15:27
不過,計算的進項票,有些是4月之前收到的,當時沒認證,7月才認證,這種可以加計抵減嗎?還是一定要開票日期為4月丨號以后的才算?
2019-08-01 15:43
當月認證的進項都可以
2019-08-01 15:52
好的,謝謝
2019-08-01 15:55
不用客氣的,
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老師好,我司7月開錯稅率,現在跨月了,準備紅沖,但是申報的時候彈出是否補開之前已申報的未開票收入,我們不是,怎么辦?
答: 點確定就可以的,你在這月紅沖
11月開錯9%的專票,按照5%的正確稅率申報,12月紅沖開正常稅率發票后沒有其他收入。12月還能正常申報嗎?
答: 您好,這個是可以的,可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月增值稅已申報,本月發現上月票開錯一張,現本月沖紅,沖紅后地稅準備申報上月,那稅不是都要調嗎,地稅該如何交
答: 你好,按正數減去負數之后的金額填寫收入,地稅附加稅按實際繳納的增值稅填寫申報
現在紅沖16%稅率的發票,增值稅申報表中在哪里填寫?沖減13%的收入嗎
討論
9月份代開的增值稅專用發票,增值稅已經交過了,10月份準備去稅局紅沖,現在申報7-9月的附加稅,還需要交這張準備紅沖發票的附加稅么?
這個月給客戶開了發票,準備下個月沖紅,那這個月該做收入還是做收入對吧?下個月沖紅了再沖收入
老師,之前申報無票收入,6%按13%申報了,這個月更正時,要這么紅沖
老師,這個月專票錯誤,準備下個月紅沖,需要等報稅完才能重新開票嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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????珍珍???? 追問
2019-08-01 13:47
郭老師 解答
2019-08-01 13:54
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2019-08-01 14:01
郭老師 解答
2019-08-01 14:15
????珍珍???? 追問
2019-08-01 14:34
????珍珍???? 追問
2019-08-01 14:34
郭老師 解答
2019-08-01 14:34
????珍珍???? 追問
2019-08-01 14:52
郭老師 解答
2019-08-01 15:03
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2019-08-01 15:27
郭老師 解答
2019-08-01 15:43
????珍珍???? 追問
2019-08-01 15:52
郭老師 解答
2019-08-01 15:55