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老師,請問支付金稅盤年服務費的減免稅款那筆分錄什么時候做?如果當月沒有可抵免的稅款需不需要做呢?還是等哪個月有稅款了再做抵免分錄呢?
老師,我公司是11月新注冊的,11月沒有銷項,進項只有購買金稅盤的發票合計480,請問全額抵扣的分錄是11月做還是等以后有銷項了再做應交稅金(減免稅款)
購買金稅盤200元 已認證進項抵稅27.59元,做賬時全額抵扣計入減免稅款200元,做賬時沒體現27.59到進項稅,現在應該怎么調賬
17年12月份買的金稅盤480到現在一直沒用。是不是明年就不能抵扣了?那我減免表一直填著呢,就在那里一直掛著嗎?還有續費的280元現在可以不用填到減免表里嗎?什么時候需要什么時候再填可以嗎?

