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啦啦啦
于2019-07-31 15:52 發布 ??1945次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-07-31 16:13
差額計入財務費用。需要對方提供發票才可以企業所得稅前抵扣,否則不行。
啦啦啦 追問
2019-07-31 16:20
我們先付給勞務公司一筆100萬,然后勞務公司開了一張100萬的專票;后來勞務公司又轉回962000元,這兩塊具體分錄怎么做
QQ老師 解答
2019-07-31 16:33
您好,按發票記錄你們的主營業務成本。轉回你們給對方開發票了嗎?
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
公司勞務費套現款100萬,打給勞務公司,只打回來96200元,如何做分錄
答: 差額計入財務費用。需要對方提供發票才可以企業所得稅前抵扣,否則不行。
我是勞務公司。給工人發的勞務費應該怎么做分錄呢
答: 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬--工資 借:應付職工薪酬--工資 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師有一家勞務公司,去年就打錢沒有開票,今年四月才開票,我怎么做分錄?
答: 你這個去年無票收入嗎,沒有就當今年收入做賬,借應收 貸主營業務收入 應交稅費,這個按發票做
勞務公司開進來的勞務費應該怎么分錄
討論
建筑公司支付勞務公司勞務費分錄怎么做
老師收到對方開的勞務費發票,怎么做分錄?我公司是建筑勞務公司
我是裝飾設計工程行業 我想問一下 通過勞務公司發放的人工費要怎么做分錄
給勞務公司預付勞務費,怎么做會計分錄
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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啦啦啦 追問
2019-07-31 16:20
QQ老師 解答
2019-07-31 16:33