
請(qǐng)問老師對(duì)方開具的專票我們公司已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在他們想沖紅那張發(fā)票,重新開具發(fā)票,如果沖紅了,也在當(dāng)月給我們開了藍(lán)字發(fā)票,下月我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?重新開具的發(fā)票我們還要認(rèn)證嘛?
答: 你認(rèn)證,你這邊需要開紅字信息表才可以,你開紅字信息表申報(bào)的時(shí)候附表2中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
發(fā)票已認(rèn)證,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,要求對(duì)方在下月紅沖重新開具發(fā)票,當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬?次月收到正確發(fā)票又該怎么做賬?
答: 你好,是做購(gòu)進(jìn)相反分錄,而不是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 收到發(fā)票按發(fā)票再做一次購(gòu)進(jìn)處理就是
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們是購(gòu)買方,現(xiàn)查出2018年收到的一張專票,對(duì)方涉嫌虛開發(fā)票 ,稅局要求我們將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,昨天已辦理轉(zhuǎn)出,并交納了滯納金 ,這個(gè)要怎么做帳呀
答: 同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借,以前年度損益調(diào)整一滯納金 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款


楓葉 追問
2019-07-31 11:45
maize老師 解答
2019-07-31 11:47
楓葉 追問
2019-07-31 11:49
maize老師 解答
2019-07-31 12:06