
老師 請(qǐng)教一下供貨方每次給我們開的發(fā)票都與我們付給他貨款的金額不一致怎么辦?比如我付給的貨款是18000,貨到時(shí)供方發(fā)票沒到,后期發(fā)票來了金額是15000的,與我付給他的金額不一致,每期都是,請(qǐng)教一下老師這種情況怎么解決?
答: 借預(yù)付貸銀存 發(fā)票到了借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付 每次付款都用預(yù)付,最好看余額吧
貨款已付,供貨方無法提供發(fā)票,應(yīng)該如何處理
答: 從對(duì)公賬戶支付的嗎?可以協(xié)商退款然后走對(duì)私,或者白條入賬,稅前無法扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司付款給供貨方, 供貨方把發(fā)票開給另外一個(gè)公司, 這個(gè)操作可以嗎?
答: 你好,不可以這樣操作,這樣就會(huì)存在發(fā)票流,資金流不一致的


渡口 追問
2019-07-27 11:18
郭老師 解答
2019-07-27 11:20
渡口 追問
2019-07-27 11:25
郭老師 解答
2019-07-27 11:30