
你好內賬之前增值稅一直沒有做,現在我要補錄之前的銷項稅額和進銷稅額,該怎么做分錄
答: 你好 銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 主營業務收入 負數 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借主營業務成本 負數
老師,請問進項大于銷項稅額,不用交增值稅,加計抵減應該怎樣做分錄?
答: 您好 加計抵減實際抵減的時候才需要寫分錄 平時只需要填寫附表四就好了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅進項10%加計抵減:請查看圖片,要怎么做,做當期可加計抵減額,還是實際抵減額?如果當期沒有銷項稅額,當期不用抵減,抵減額累計到下期又怎么做分錄?
答: http://www.ctaxnews.com.cn/2019-04/29/content_950769.html 看看這里對你有幫助

