我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目 答
3月份工資:應發工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

社保局工傷退費基本戶收到款怎么做會計分錄?謝謝!
答: 借: 銀行存款 借:管理費用-福利費
老師好!公司基本戶收到社保局轉來的生育保險款項要怎么做分錄,還有發放給員工應該怎樣做分錄
答: 你好 收到社保局轉來的生育保險款項,借;銀行存款,貸;其他應付款 發放給員工,借;其他應付款,貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
每月社保局從公司基本戶代扣代繳社保費,我做分錄是借:管理費用/社保費,還是借:應付職工薪酬/社會保險費,我不做計提。就做這一個分錄!
答: 你好? ? ? ?做計提 :借管理費用-社保 貸應付職工薪酬-社保? 借? ?應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保 貸銀行存款 這樣做才是對的??


Betty 追問
2019-07-22 14:30
紫藤老師 解答
2019-07-22 14:30