
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
答: 你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
老師,之前年度一張發(fā)票被稅務(wù)局查出來是假的,然后做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還補(bǔ)繳了增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅 ,這個(gè)要怎么做啊
答: 你好 之前 分錄怎么掛的; 我看看怎么轉(zhuǎn); 還有你用的是什么準(zhǔn)則
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和視同銷售分別對(duì)交增值稅和企業(yè)所得稅有何影響?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就是原來入了進(jìn)項(xiàng)稅額的作轉(zhuǎn)出,入成本 視同銷售就是作銷售商品一樣處理,交納增值稅與所得稅

