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starry
于2019-07-20 18:30 發布 ??979次瀏覽
李夏平老師
職稱: 會計培訓輔導師
2019-07-20 18:34
學員,你好!如果報錯比對會不通過,但如果稅額或者因政策搞錯導致最終的錯誤在比對時通過,則要多核實。祝你學習愉快!
starry 追問
2019-07-20 18:52
具體怎么核實?初學者求具體
李夏平老師 解答
2019-07-20 18:55
一般計稅方法:銷項-進項+進項稅額轉出=應納稅額 銷售:你開票的+未開票的收入(有就填一般不填)進項:網上勾選的開票系統,網上認證系統,做賬系統,報稅系統 所有金額要一致。
2019-07-20 18:56
謝謝!這么具體的解答
2019-07-20 18:58
學員,你好!祝你學習愉快!
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有沒有報增值稅防止錯誤的方法,就是怎樣判斷是否正確?
答: 學員,你好!如果報錯比對會不通過,但如果稅額或者因政策搞錯導致最終的錯誤在比對時通過,則要多核實。祝你學習愉快!
就是我想問一下那個增值稅反寫的時候,反寫錯誤,然后上面寫的是未申報或未比對,這應該怎么做啊
答: 你好,是先抄稅,在申報,在反寫的嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師增值稅表申報剛過申報期發現申報有錯誤還能更改嗎
答: 你好,可以的,直接修改就可以了
清卡失敗,錯誤碼:F50006,增值稅未申報或未比對
討論
老師您好!幫我看看報增值稅提現錯誤的是哪里填錯了
這后邊還應該有一個減去“對方支付的增值稅”呢吧,題干表述不全,此題應該是錯誤的吧
你好,那我這個做的是不是錯誤的?就是計提本月的增值稅。
這答案里面的,增值稅按照10%是不是錯誤了
李夏平老師 | 官方答疑老師
職稱:會計培訓輔導師
★ 4.93 解題: 636 個
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starry 追問
2019-07-20 18:52
李夏平老師 解答
2019-07-20 18:55
starry 追問
2019-07-20 18:56
李夏平老師 解答
2019-07-20 18:58