
老師我公司6月份開出發票,對方7月退回發票,要怎么賬務處理,還有上人月已入賬的發票要抽出來作廢嗎?
答: 你好,不是把上月已入賬的發票要抽出來作廢 是開具負數發票沖銷,這樣做分錄 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
老師!未開票收入當月確認了,下月開出發票還需要賬務處理嗎?
答: 也是需要賬務處理的,下月開具發票后,沖銷無票的銷售收入,再按開具發票做賬務處理,一正一負數據抵銷,不需要補交稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
押金可以開發票嗎?以后客戶來退押金已開出去的押金發票怎么處理?賬務處理怎么做?
答: 您好!押金不開發票。 開紅字發票沖減


鳳血紫悠 追問
2019-07-17 17:46
鄒老師 解答
2019-07-17 17:46