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美好的生活
于2019-07-17 15:15 發布 ??2426次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-17 15:16
你好 需要走以前年度損益調整來計提處理
美好的生活 追問
2019-07-17 16:07
在發放當期做調整:借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬。是這樣嗎?
meizi老師 解答
2019-07-17 16:09
你好 是的 你要把以前年度損益的金額結轉到未分配利潤就行
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老師您好,請問下上年度未計提的年終獎,今年年初發放,需要做年度調整嗎或者計入本年度費用?
答: 你好 需要走以前年度損益調整來計提處理
年終獎計提與發放不一致,怎么調整
答: 補提或者紅沖,保持一致即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
前任會計在3月計提并且發放工資,這樣與權責發生制原則不符合,現在怎么調整過來
答: 你好,之前的會計是當月計提,當月發放? 你們單位實際情況 是當月計提,次月才發放?
老師好,請問發放工資與計提工資存在差異,在發放工資當月調整還是可以先不調整,什么時候需要調整了再調整?或者年底一次性調整
討論
我想咨詢點計提工資和發放工資的問題一般來說計提跟發放應該是一致的,是平的但是如果由于某種原因,現在不平,應該如何調整呢。
我計提的工資比實際發放的多了一分錢 我也做過賬了 關鍵 發工資時入賬的金額也比實際發放多了一分錢 該怎么調整這一塊
請問老師,工資是當月計提當月發放,計提是這么多,但是多發了。怎么調整?計提319605,發放是321405元。
年終獎計提的比實際發放的多了0.03,怎么調整
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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美好的生活 追問
2019-07-17 16:07
meizi老師 解答
2019-07-17 16:09