項目專項資金購買固定資產,借銀行存款貸專項應付款。借固定資產貸銀行存款。借專項應付款貸資本公積。對嗎? 那么折舊怎么提?如果記管理費用,年終匯算清繳時是不是調增呢?需交納所得稅嗎
7hfksh
于2019-07-16 12:02 發布 ??3328次瀏覽
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文老師
職稱: 中級職稱
2019-07-16 12:07
您好,一般專項資金購買的,可以直接沖減專項應付款,借銀行存款貸專項應付款,購買的時候結專項應付款貸銀行存款。
您要記入固定資產計提折舊的話,您可以借銀行存款貸專項應付款。借固定資產貸銀行存款。借專項應付款貸遞延收益,然后再做借遞延收益貸營業外收入
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您好,一般專項資金購買的,可以直接沖減專項應付款,借銀行存款貸專項應付款,購買的時候結專項應付款貸銀行存款。
您要記入固定資產計提折舊的話,您可以借銀行存款貸專項應付款。借固定資產貸銀行存款。借專項應付款貸遞延收益,然后再做借遞延收益貸營業外收入
2019-07-16 12:07:43

你好,同學。
你這專項應付款你形成固定資產了,你 現在這里直接是按固定資產折舊填寫處理。
你這也沒有轉收入,所以不存在填寫這表的。只有轉收入才填寫 的。
2021-03-26 11:05:16

借:專項應付款113,貸:資本公積113這事對的
2019-08-16 14:21:21

你好,這樣處理不影響匯算清繳。
2019-01-06 21:03:30

您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
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