
老師,同一個人在賬簿中既有預(yù)付賬款-張三,又有應(yīng)付賬款-張三,還有其他應(yīng)付賬款-張三,我怎么把這幾個科目合并一下?感覺太亂了,怎么做分錄老師?
答: 把預(yù)付張三和應(yīng)付張三合并 一個科目 用一個預(yù)付或者應(yīng)付都可以的 其他應(yīng)付款不用合并 因為這是不同業(yè)務(wù)才會用到其他應(yīng)付款的科目
老師,同一個人在賬簿中既有預(yù)付賬款-張三,又有應(yīng)付賬款-張三,還有其他應(yīng)付賬款-張三,我怎么把這幾個科目合并一下?感覺太亂了,怎么做分錄老師?
答: 同一個人你用一個科目就可以 預(yù)付和應(yīng)付只設(shè)置一個 其他應(yīng)收和應(yīng)付只設(shè)置一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我想問一下次年的費用在今年計入,但不作為費用計提,按預(yù)付賬款入賬,分錄怎么做呢?是否是:借:預(yù)付賬款a公司 貸其他應(yīng)付款a公司?分錄是否正確?明年作為費用入賬時分錄怎么做?謝謝老師。
答: 你好,你們單位沒有付款的話可以的 明年安月借管理費用貸預(yù)付賬款。
課件上為什么把4S店幫客戶辦牌照的款做成其他應(yīng)付,為什么不是應(yīng)付賬款,如果公司打車款的一部分去廠家提車時又該怎么做分錄
請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓款外賬這種分錄怎么做?我內(nèi)部做賬直接做了其他應(yīng)付款,可以嗎?外部分錄怎么編寫?就是打了一筆錢給對方,


玲老師 解答
2019-07-14 17:01
A 追問
2019-07-14 18:52
玲老師 解答
2019-07-14 19:02