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JIAYAN
于2019-07-13 13:38 發布 ??1904次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-07-13 13:38
您好借:管理費用 不含可抵扣進項稅額貸:應付賬款——暫估應付賬款
JIAYAN 追問
2019-07-13 13:41
借:管理費用-暫估 貸:其他應付款-法人 這樣可以嗎
2019-07-13 13:43
是小規模
bamboo老師 解答
是法人已經支付了費用?
2019-07-13 13:44
是的
2019-07-13 13:46
那可以這樣寫分錄
2019-07-13 13:47
票還沒有到,有影響嗎
2019-07-13 13:50
費用如果已經發生 沒有收到發票 可以先這樣暫估入賬
2019-07-13 13:52
管理費用下面還要寫出什么什么費嗎
2019-07-13 13:53
管理費用下面應該寫二級科目
2019-07-13 13:55
二級科目就是成了支付費用?
2019-07-13 13:58
請問您支付的什么費用
2019-07-13 14:00
老師 我用的暫估哦,可以寫費用嗎
我的意思是 最好寫上您暫估的什么費用 比如水電費 服務費之類的
2019-07-13 14:05
嗯嗯,那下個月怎么去沖
2019-07-13 14:06
借:管理費用 借方藍字借;管理費用——暫估 借方紅字
2019-07-13 14:16
老師,是不是購進來的固定資產都要折舊?
2019-07-13 14:18
如果計入了固定資產科目 是都要折舊
2019-07-13 14:20
折舊按什么算的
2019-07-13 14:23
月折舊額=(固定資產原值-預計凈殘值)/預計使用年限/12
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老師,上月管理人員多開一個人工資,相應多計提了一個人的管理費用,本月分錄怎么做
答: 你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
這道題,為什么要貸管理費用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
答: 你好,這個是合并報表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費。子公司個別報表折舊是借:管理費用,貸累計折舊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預提管理費用怎么寫分錄
答: 你好, 借:管理費用 貸:應付賬款(未付款)
我暫估的管理費用,最后沖減分錄怎么做?
討論
2016年管理費用多記了那么今年沖賬分錄怎么做呢
我預提的管理費用怎么計分錄呢?
沒明白這個分錄,為什么不能做管理費用?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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JIAYAN 追問
2019-07-13 13:41
JIAYAN 追問
2019-07-13 13:43
bamboo老師 解答
2019-07-13 13:43
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