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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-13 13:38

您好
借:管理費用 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款——暫估應付賬款

JIAYAN 追問

2019-07-13 13:41

借:管理費用-暫估 貸:其他應付款-法人 這樣可以嗎

JIAYAN 追問

2019-07-13 13:43

是小規模

bamboo老師 解答

2019-07-13 13:43

是法人已經支付了費用?

JIAYAN 追問

2019-07-13 13:44

是的

bamboo老師 解答

2019-07-13 13:46

那可以這樣寫分錄

JIAYAN 追問

2019-07-13 13:47

票還沒有到,有影響嗎

bamboo老師 解答

2019-07-13 13:50

費用如果已經發生 沒有收到發票 可以先這樣暫估入賬

JIAYAN 追問

2019-07-13 13:52

管理費用下面還要寫出什么什么費嗎

bamboo老師 解答

2019-07-13 13:53

管理費用下面應該寫二級科目

JIAYAN 追問

2019-07-13 13:55

二級科目就是成了支付費用?

bamboo老師 解答

2019-07-13 13:58

請問您支付的什么費用

JIAYAN 追問

2019-07-13 14:00

老師 我用的暫估哦,可以寫費用嗎

bamboo老師 解答

2019-07-13 14:00

我的意思是 最好寫上您暫估的什么費用 比如水電費 服務費之類的

JIAYAN 追問

2019-07-13 14:05

嗯嗯,那下個月怎么去沖

bamboo老師 解答

2019-07-13 14:06

借:管理費用 借方藍字
借;管理費用——暫估 借方紅字

JIAYAN 追問

2019-07-13 14:16

老師,是不是購進來的固定資產都要折舊?

bamboo老師 解答

2019-07-13 14:18

如果計入了固定資產科目 是都要折舊

JIAYAN 追問

2019-07-13 14:20

折舊按什么算的

bamboo老師 解答

2019-07-13 14:23

月折舊額=(固定資產原值-預計凈殘值)/預計使用年限/12

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相關問題討論
你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
2019-12-12 12:24:50
你好,這個是合并報表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費。子公司個別報表折舊是借:管理費用,貸累計折舊
2022-01-15 08:18:04
你好,是需要把管理費用,調整到長期待攤費用科目的意思?
2021-05-17 10:48:09
你好, 借:管理費用 貸:應付賬款(未付款)
2020-04-05 08:51:47
之前的分錄不變,金額是負數在這個月修改
2019-09-02 15:51:31
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