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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-12 14:04

你好,這個需要代扣代繳所得稅10%

Justin 追問

2019-07-12 14:28

不是說業務發生地在境外的話不用交所得稅的嗎?

樸老師 解答

2019-07-12 14:45

國內沒有的話,業務完全在境外發生不 需要代扣代繳企業所得稅。

Justin 追問

2019-07-12 18:06

想問一下,這個業務的話需要交增值稅嗎?

Justin 追問

2019-07-13 09:43

老師在嗎

樸老師 解答

2019-07-13 10:47

根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1第十二條規定,在境內銷售服務、無形資產或者不動產,是指:

(一)服務(租賃不動產除外)或者無形資產(自然資源使用權除外)的銷售方或者購買方在境內;

(二)所銷售或者租賃的不動產在境內;

(三)所銷售自然資源使用權的自然資源在境內;

(四)財政部和國家稅務總局規定的其他情形。

第十三條規定,下列情形不屬于在境內銷售服務或者無形資產:

(一)境外單位或者個人向境內單位或者個人銷售完全在境外發生的服務。

(二)境外單位或者個人向境內單位或者個人銷售完全在境外使用的無形資產。

(三)境外單位或者個人向境內單位或者個人出租完全在境外使用的有形動產。

(四)財政部和國家稅務總局規定的其他情形。

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這個很簡單,如研發費用發生100元,你正常從研發支出一級科目,結轉計入管理費用——研發費用100元,另外在企業所得稅年報時,還可以在稅前列支75元的加計扣除的研發費用,國家為了鼓勵企業自主創新,加大研發投入,加計扣除了75元,相當于你出100元的研發費用,最后在企業所得稅稅前列支了175元的的研發費用,就是少交了企業所得稅
2019-08-15 22:07:55
可以加計扣除,請問是什么和75%加計扣除進行疊加
2019-11-25 19:11:36
你好,嗯嗯,可以加計扣除的呢
2019-10-07 15:36:20
不可以的,這個只是對企業所得稅法第三十條的一個細化
2019-11-25 19:40:00
您好,可以享受加計扣除
2019-11-25 17:48:14
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