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飛翔的秋秋
于2019-07-12 12:52 發布 ??1085次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-07-12 12:53
你好!可以暫估入庫借:原材料貸:應付賬款-暫估應付款付款借:應付賬款貸:銀行存款
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公司采購材料一批35500萬元,預付了2萬元,付尾款15000元,還有500元不付了。怎么賬務處理?
答: 您好 借:應付賬款 500 貸:營業外收入500
項目上采購材料,款已付,發票后期一起開過來的賬務處理,謝謝
答: 你好! 可以暫估入庫 借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司采購材料的時候,是由另一個公司墊付了,之后我們在把錢打給另一個公司,但是采購發票上購買分是我們我要怎么掛帳,做賬務處理
答: 你好,寫個三方協議,各個公司蓋章就可以了。
老師,請問采購材料已付款,貨也收到了,但是沒收到發票怎么做賬務處理
討論
7月份采購材料的專票已做賬,9月份認證時發現開票信息錯誤,退回后,我該怎么做賬務處理?
現在公司想要實行承包模式,就是公司接了訂單按成本把訂單下到承包組,承包組做好,公司驗收成品付成品貨款給承包組,員工工資 ,材料采購等等都是承包組自行解決,請問做為公司的財務那邊我們這邊的賬務處理要怎么做呢?比如承包組他沒有注冊公司不存在開票給我們公司,只能給我們采購原材料的發票,還有承包組的員工工資這塊,他們沒有票開給我們公司,我們怎么付這個錢?
原材料采購,發票已在本月初認證,月末材料未到貨,改怎么進行賬務處理
采購材料,付了錢,但是客戶嫩是不給發票,還到他們國稅舉報了,麻煩告知實在不給,這邊賬務處理怎么整
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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