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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-11 10:25

你好 借庫存商品 貸銀行存款  借銀行存款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅 購進稅盤 借管理費用-辦公費 貸銀行存款  抵減:  借應交稅費-應交增值稅 借管理費用負數

追問

2019-07-11 10:29

遞減時,可以轉入營業外收入嗎?

meizi老師 解答

2019-07-11 10:41

你好 沖你的管理費用 不是轉營業外收入 你轉了要繳納企業所得稅的

追問

2019-07-11 10:41

一樣的,沖減的管理費用,損益也是減少了呢?

meizi老師 解答

2019-07-11 10:48

你好 正常的要求分錄是沖你的費用

追問

2019-07-11 11:57

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-07-11 12:09

嗯不客氣 滿意請給與評價

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相關問題討論
您好 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 如果本季度不需要繳納增值稅 季末的時候寫分錄 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業外收入
2019-07-08 14:59:14
借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業外收入 /其他收益
2020-01-14 16:22:18
同學你好 銷售時 借,銀行存款等 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增 上交稅款 借,應交稅費一應增 貸,銀行存款 免征時 借,應交稅費一應增 貸,營業外收入;
2021-01-11 14:02:35
可以直接用“應交稅費——應交增值稅”科目核算
2018-06-12 09:20:30
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入 或銀行存款
2017-01-05 16:32:28
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