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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-10 20:55

借原材料~暫估
貸應付賬款~暫估

暖暖老師 解答

2019-07-10 20:56

到了以后沖暫估再正常做賬

ame?t?h?y?s?t 追問

2019-07-10 20:57

已經入庫了也是這樣做嗎?

ame?t?h?y?s?t 追問

2019-07-10 20:57

后面收到發票之后呢

暖暖老師 解答

2019-07-10 21:01

正常做,和當月到了發票一樣處理

ame?t?h?y?s?t 追問

2019-07-10 21:03

就是做相反分錄然后再做分錄借原材料,應該稅費,貸應付賬款嗎

暖暖老師 解答

2019-07-10 21:30

對的,先沖暫估,再正常做賬

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相關問題討論
借原材料~暫估 貸應付賬款~暫估
2019-07-10 20:55:52
你好同學 這個是客戶的貸款,我們不用記賬 直接打入我們的賬上,我們就當成是采購款就可以了。 如果沒有采購再打回 借:銀行存款 貸:其它應付款 和相反就可以了。 然后我們這個其它的擔保這個事我們不用記賬的。
2019-08-05 16:20:21
這個做成營業外支出就可以了
2019-07-08 10:11:09
借庫存商品 -9000貸應付賬款-9000 2 借庫存商品4200 貸應付賬款4200 這個相抵,看應付賬款余額就可以
2020-07-13 11:09:39
在收到供貨商的45000元返利時,做分錄如下:借:銀行存款 45000 貸:主營業務成本 45000 在返給客戶20000元時,做分錄如下:借:銷售費用 20000 貸:銀行存款 20000
2018-12-20 14:38:35
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