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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-10 16:05

你好!
需要做進項稅額的

蔣飛老師 解答

2019-07-10 16:06

比如買價100
借:庫存商品91
應交稅費-應交增值稅-進項稅9(100*9%)
貸:銀行100

阿禛阿禛 追問

2019-07-10 16:08

老師這個只在賬面上顯示,在增值稅申報表上是顯示不出來的對嗎

蔣飛老師 解答

2019-07-10 16:23

是的,申報表直接填寫附表二8A欄就可以了

阿禛阿禛 追問

2019-07-11 10:19

老師這個附表二填不上是粉色的,是不是銷售后才抵扣呢,這樣的話還要做進項嗎

蔣飛老師 解答

2019-07-11 10:21

你好!
可以不做了

阿禛阿禛 追問

2019-07-11 10:58

老師那銷售時比如賣價是
借:銀行
貸:主營業務收入
        應交增值稅-銷項稅
借:主營業務成本
貸:庫存商品

主營業務成本是買價嗎?

蔣飛老師 解答

2019-07-11 11:06

你好!

對的。你的理解很對

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相關問題討論
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好,把對應的稅額部分結轉,然后補交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉出,這兩個分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26
您好 借:庫存商品 (負數) 貸:應付賬款(負數) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出(正數)
2019-09-28 18:27:49
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