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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-09 13:34

您好
借:應收帳款等
貸:主營業務收入
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

文望望_????_ 追問

2019-07-09 13:53

那收到款項呢?可以做一個評論上么?

文望望_????_ 追問

2019-07-09 13:53

分錄

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:54

收到款項 可以做到一個分錄上

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相關問題討論
您好 借:應收帳款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
2019-07-09 13:34:39
你好,可以的,電子發票和普通發票一樣的法律效力
2019-05-29 09:15:05
你好 對于銷售方來說沒有什么區別,都需要確認收入,銷項稅額 對于購買方來說,增值稅專用發票可以抵扣, 普通發票不能抵扣 普通發票是抵扣利潤,進而抵扣企業所得稅
2020-01-04 19:12:04
增值稅普票的記賬方法由以下幾步組成: (1)根據發票內容,分別填入應用程序中的“增值稅發票”“銷售收入”以及“應交增值稅”。 (2)通過計算增值稅發票中應交稅額與銷售收入,按照增值稅稅率計算實際應交稅額,填寫在“實際應稅”欄中。 (3)將實際稅額存入增值稅發票的當月,并在“應交稅額”欄中匯總所有實際應稅費用。 (4)在“發票總額”欄中匯總所有發票金額,并在“應交稅額”欄中匯總所有應交稅額。 (5)在增值稅普票中,根據實際情況,編制增值稅普票應稅款憑證,并根據發票金額與應交稅額填寫完整憑證內容。 案例: 一家公司在某月收取了20000元的銷售收入,增值稅稅率為6%,則應交增值稅=20000*6%=1200元,實際應稅=1200元。總發票金額=20000元,總應交稅金額=1200元。憑證內容為:銷售收入20000元,應交稅1200元。
2023-02-27 10:29:48
認證抵扣了就需要做進項稅額,普通發票沒有進項稅額
2017-02-22 11:43:32
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