這月發(fā)現(xiàn)上月一張增值稅普票開錯了,怎么辦?賬務(wù)怎么處理?這個月紅沖嗎?怎么做賬呢?
繁榮的香氛
于2021-12-04 13:29 發(fā)布 ??1441次瀏覽
- 送心意
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
2021-12-04 13:30
學員你好,這個月紅沖后重新開具,賬務(wù)處理一負沖掉原來的分錄,一正在補一個即可
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這個發(fā)票是一件商品,原本是1教,329,我錯開成,數(shù)量329,單價不到1塊錢,
按上月錯誤的做分錄,
借:庫存現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? 應(yīng)交增值稅
庫存怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-12-04 13:50:29

增值稅普票的記賬方法由以下幾步組成:
(1)根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,分別填入應(yīng)用程序中的“增值稅發(fā)票”“銷售收入”以及“應(yīng)交增值稅”。
(2)通過計算增值稅發(fā)票中應(yīng)交稅額與銷售收入,按照增值稅稅率計算實際應(yīng)交稅額,填寫在“實際應(yīng)稅”欄中。
(3)將實際稅額存入增值稅發(fā)票的當月,并在“應(yīng)交稅額”欄中匯總所有實際應(yīng)稅費用。
(4)在“發(fā)票總額”欄中匯總所有發(fā)票金額,并在“應(yīng)交稅額”欄中匯總所有應(yīng)交稅額。
(5)在增值稅普票中,根據(jù)實際情況,編制增值稅普票應(yīng)稅款憑證,并根據(jù)發(fā)票金額與應(yīng)交稅額填寫完整憑證內(nèi)容。
案例:
一家公司在某月收取了20000元的銷售收入,增值稅稅率為6%,則應(yīng)交增值稅=20000*6%=1200元,實際應(yīng)稅=1200元。總發(fā)票金額=20000元,總應(yīng)交稅金額=1200元。憑證內(nèi)容為:銷售收入20000元,應(yīng)交稅1200元。
2023-02-27 10:29:48

退回時做你采購時相同的分錄 金額用負數(shù) 收到正確發(fā)票時再按發(fā)票上金額做正確的采購分錄
2019-06-06 20:12:37

你好,原件給到外賬做賬,你內(nèi)帳可以用復印件
2017-06-26 17:16:24

你好
收到普通發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款等科目
紅沖,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目
對方又開了一張正確的普票,,借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款等科
2019-06-06 20:42:39
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繁榮的香氛 追問
2021-12-04 13:50
悠然老師01 解答
2021-12-04 13:53