
5月代開的增值稅,6月份沖紅,退回繳納的增值稅,分錄怎么寫?
答: 你好 沖你之前繳納的分錄 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
我公司在稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票,之后代開的增值稅發(fā)票作廢了,但是繳納的稅款沒退回,留作以后再代開的稅費(fèi),已經(jīng)繳納的退回的發(fā)票的稅費(fèi)怎么做分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金,繳納增值稅時(shí)分錄是借:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48 貸:銀行存款11650.48,收到退稅款分錄借:銀行存款11650.48貸:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48,現(xiàn)在對沖就可以是吧?
答: 你好,是的。

