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于2019-07-03 16:34 發布 ??2220次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-03 16:36
你好 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸庫存現金
L 追問
2019-07-03 16:53
計提的時候怎么計提呢
meizi老師 解答
2019-07-03 17:04
你好 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 這個就是計提 另一個是繳納
2019-07-03 17:14
能和工資一起計提嗎
2019-07-03 17:20
你好 分開計提的 是福利費和工資的 交納個稅的時候并入工資繳納個稅就行
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請問以現金方式發放福利費,然后放到工資里繳個稅,會計分錄怎么做呢?
答: 你好 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸庫存現金
支付高溫費會計分錄:借:應付福利費 貸:現金退回高溫費會計分錄:借:現金 貸:?
答: 您好,做原來相反的會計分錄 借:應付福利費 紅字 貸:現金 紅字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業員工發放500萬現金福利,會計分錄怎么做
答: 借管理費用等科目 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸庫存現金
老師員工生病,生小孩,結婚等慰問金,如何寫會計分錄?這種福利費需要交個稅嗎?
討論
2月份買美特好禮品12000作為福利費發個員工及有關業務客戶,怎樣做會計分錄,需要報個稅嗎?
老師,給員工發的現金福利比如 過端午節發200現金 會計分錄怎么做呢 這個福利可以用備用金還是直接公戶轉員工個人卡的形式發放
我要報銷業務部餐費會計分錄,不算加班和福利是用現金支付的
職工福利可以發現金嗎?到時候怎么做會計分錄呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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L 追問
2019-07-03 16:53
meizi老師 解答
2019-07-03 17:04
L 追問
2019-07-03 17:14
meizi老師 解答
2019-07-03 17:20