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英俊的燈泡
于2019-02-27 10:40 發布 ??941次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-02-27 10:41
您好,做原來相反的會計分錄 借:應付福利費 紅字 貸:現金 紅字
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支付高溫費會計分錄:借:應付福利費 貸:現金退回高溫費會計分錄:借:現金 貸:?
答: 您好,做原來相反的會計分錄 借:應付福利費 紅字 貸:現金 紅字
老師,高溫補貼,要計提的分錄:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費,這樣做對嗎?
答: 同學你好 這樣做可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
高溫費要計提嗎?我做的 借:管理費用 高溫費 貸:庫存現金 對不對
答: 您好,需要計提的,支付時,借;應付職工薪酬-福利費,貸:現金或者銀行存款,計提時,借:管理費用-福利費用等科目,貸:應付職工薪酬-福利費。
如果認證了福利費 會計分錄是借管理費用 貸應付福利費 然后借應付福利費 借 進項 貸庫存現金還是 借 管理費用 借進項 貸 應付福利費 然后借應付福利費 貸庫存現金 我下個月轉出
討論
現金支付福利費的分錄:借:應付職工薪酬-福利費 貸:現金還是先要借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費 ,借:應付職工薪酬-福利費 貸:現金
高溫補貼計提時是不是借記管理費用-福利費,貸記應付職工薪酬-福利費?
我剛才在網查的新會計準則下,福利費不用計提了,但實際發生時會計分錄到底該怎么做?以管理部門為例,當月發生福利費500元,現金支付,會計分錄為:1: 借:管理費用----福利費 500 貸:現金 5002: 借:應付職工新酬------應付福利費 500 貸:現金 500 借:管理費用-----福利費 500
公司租房子給員工,支付中介費,有發票。第一個會計分錄 借:管理費用—福利費 貸:銀行存款/現金第二個會計分錄 借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款/現金哪個正確?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 143952 個
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