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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-03 14:03

1、繳納時:

借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)

貸:銀行存款/現金

2、計提時:

借:管理費用--社會保險費(單位部分)

貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

3、發放工資時:

借:應付職工薪酬--工(應發數)

貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)  銀行存款/現金 (實發數)

4計提工資的時候借管理費用-工資 貸應付職工薪酬

楊小佳 追問

2019-07-03 14:58

我的意思是計提是計提當月工資 還是上月?

宋生老師 解答

2019-07-03 15:04

你好!計提工資都是當月的工資

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1、繳納時: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現金 2、計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發放工資時: 借:應付職工薪酬--工(應發數) 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現金 (實發數) 4計提工資的時候借管理費用-工資 貸應付職工薪酬
2019-07-03 14:03:58
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-04-10 14:26:32
1、計提工資、社保和公積金時:借: 各種費用一工資 社保(公司負擔)公積金(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一工資 社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保(個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) -公積金(公司負擔)其他應付款一社保(個人負擔) 公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款 1、計提工資、社保和公積金時:借: 各種費用一工資 社保(公司負擔)公積金(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一工資 社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保(個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) -公積金(公司負擔)其他應付款一社保(個人負擔) 公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2018-04-12 20:51:41
同學,你好,一般是需要計提的,這個看企業的要求。
2021-04-15 11:57:53
計提:借:主營業務成本-工人工資、管理費用-行政工資、管理費用-社會保險費、管理費用-住房公積金,貸:應付職工薪酬-工資、應付職工薪酬-社會保險費、應付職工薪酬-住房公積金。 發放:借:應付職工薪酬-工資、應付職工薪酬-社會保險費、應付職工薪酬-住房公積金,貸:銀行存款
2015-10-26 16:24:57
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