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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-01 11:14

支付技術維護費時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款)   借:管理費用負數

落花情 追問

2019-07-01 11:41

老師,圖片做的是對的嗎?

玲老師 解答

2019-07-01 11:48

圖片我看不太清楚,下面我給你發了正確的分錄,你和我這個一樣就對了。

落花情 追問

2019-07-01 11:52

老師,公車賣了怎樣做憑證啊?

玲老師 解答

2019-07-01 11:59

固定資產處置:
借:固定資產清理  累計折舊  固定資產減值準備  貸:固定資產
銷售變價:
借:銀行存款   貸:固定資產清理   應交稅費一  應交增值稅(銷項稅額) 

結轉固定資產清埋:
清理盈余
借:固定資產清理   貸:資產處置損益
清理虧損時
借: 資產處置損益  貸:固定資產清理

上傳圖片 ?
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支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數
2019-07-01 11:14:40
企業管理費用、辦公費貸、銀行存款。
2022-03-01 14:53:18
購買借管理費用貸現金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2019-04-04 11:03:02
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-04-22 15:51:39
你好!借:管理費用——辦公費 貸銀行存款就好了
2020-06-06 16:28:53
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