
老師好!我公司注冊執(zhí)照里A為法人,B、C為股東,但實際公司老板是D。公司還沒有產生收入,公司職員日常費用報銷的錢都是D直接給現(xiàn)金于出納,出納用現(xiàn)金支付報銷費用。老板給現(xiàn)金時:借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款一D。這樣做對嗎?這樣長期用現(xiàn)金收付好嗎?還是要出納將現(xiàn)金存入銀行再支付的好?
答: 你好,報銷現(xiàn)金支付沒用問題。
老師 公司產生的日常費用 沒有從對公支出的 是不是都可以記為借什么什么費用 貸其他應付款呀
答: 收到發(fā)票了嗎?收到發(fā)票還沒報銷?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借款轉投資款,張是股東,劉給張打借條作為日常費用。借:其他應收款~劉 貸:實收資本~張,還是借:其他應付款~張 貸:實收資本~張
答: 那就是劉把欠張的錢轉為投資款咯,那么應該貸方記實收資本-張,張變成股東了。
法人的認繳實收資本沒夠,現(xiàn)在從他手里拿的現(xiàn)金,做公司日常費用開支,這個是不是可以給他打個收據(jù)掛借款,作為其他應付款處理?我是外賬,這樣做可以嗎?
老師好!公司的日常費用沒有通過公司賬戶支付,可以通過 :其他應付款――老板墊支 核算不? 然后月底匯總其他應付款――老板 再從公司帳戶直接轉款到老板私人賬戶,沖其他應付款,這樣可以不?
1公司注冊資本沒有認繳 是不是不做賬呢? 2老板陸續(xù)往里面打錢才做賬 借 銀行存款 貸 實收資本 ?3 平時給公司買東西是借 管理費用 貸 其他應付款 還是貸 實收資本呢


永無止境的學習 追問
2019-06-29 15:34
小云老師 解答
2019-06-29 15:35
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2019-06-29 15:36
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