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滴滴滴cy
于2019-06-29 14:59 發布 ??1717次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-29 15:03
你給對方開紅字發票沖收入
滴滴滴cy 追問
2019-06-29 15:06
具體的會計分錄是怎么樣呢,新手不是很懂
郭老師 解答
2019-06-29 15:08
借應收負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
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年底或者年終給經銷商發放銷售返利需要怎么做賬務處理?需要預先計提嗎,需要開發票嗎.
答: 你給對方開紅字發票沖收入
老師,我想問下,我公司是經銷商,上游廠家隨貨搭贈本品,也有本品的試用裝,但是發票金額都是0元開給我們的,我們應該怎么做賬務處理,求解
答: 借銀行存款 貸營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是廠家,需要給經銷商現金返利?怎樣做賬務處理,是否需要發票
答: 借:銷售費用——返利 貸:銀行存款(或庫存現金) 可以讓對方開發票處理
應收賬款入公賬戶,但是經銷商不用開發票,賬務怎么處理?
討論
經銷商退貨 賬務應該怎么處理 發票又該怎么開具?
銷售方已經開出發票,具體賬務處理怎么做,具體的賬務處理是什么
你好,老師,想問一下,有的供應商付了款,但是一直供應商都不開發票,有的客戶收了款,但是客戶一直不給開票資料開發票,對于這樣的情況,應該如何做賬務處理呢?
如果一個月我們銷售1000斤,但是簽的合同是一個月總銷量是3000斤,如果我們這個月銷量占總銷量不到50%,那就按照總銷量3000斤的50%補給我們,按照1塊錢一斤,那就是補500塊,但是我們按照每天的銷量金額去付款給供應商的,供應商按照每天的金額開票給我們,到時候如果供應商補這個500利潤給我們,我們應怎么做賬務處理,應該怎么開發票給供應商
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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滴滴滴cy 追問
2019-06-29 15:06
郭老師 解答
2019-06-29 15:08