
你好,老師,想問一下,有的供應商付了款,但是一直供應商都不開發票,有的客戶收了款,但是客戶一直不給開票資料開發票,對于這樣的情況,應該如何做賬務處理呢?
答: 您好!這個只能先掛著了。
如果一個月我們銷售1000斤,但是簽的合同是一個月總銷量是3000斤,如果我們這個月銷量占總銷量不到50%,那就按照總銷量3000斤的50%補給我們,按照1塊錢一斤,那就是補500塊,但是我們按照每天的銷量金額去付款給供應商的,供應商按照每天的金額開票給我們,到時候如果供應商補這個500利潤給我們,我們應怎么做賬務處理,應該怎么開發票給供應商
答: 你好!可以開服務費或傭金發票。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在收到供應商發票做賬務處理,原件發票,還需要附合同嗎?
答: 你好,借;原材料等科目,應交稅費(進項稅額),貸;應付賬款等科目 不需要附上合同,合同留存備查就是了


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2021-12-01 21:53
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