
業務招待費開的是專票,先認證做到進項稅額,轉出來該如何做分錄啊
答: 你好 借 管理費用-業務招待費 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
用于招待收到的專票,進項稅額是不可以抵扣的。我們收到業務招待類型的專票,要如何做分錄?如果該發票已經入賬稅金,后續如何做轉出?如何做分錄呢?
答: 借:管理費用-業務招待費 進項稅額 貸:銀行存款 借:管理費用-業務招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月專票做了招待費已認證 借:招待費 進項稅額 貸:銀行 這個月要轉出的話分錄要怎么做啊
答: 借管理費用-業務招待費 貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出


安然的微笑 追問
2019-06-29 09:50
安然的微笑 追問
2019-06-29 09:50
老江老師 解答
2019-06-29 09:51