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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-09-22 10:34

老師,昨晚的問題,還有個疑問,就是商業企業銷售給別人時候,是不是也照常做一筆銷售分錄: 
 借:銀行存款 
     貸:主營業務收入  
            應交稅費-應交增值稅(銷項) 
同時也得開具增值稅專用發票給對方

Debbie 追問

2015-09-22 10:42

所以,平銷返利中,商業企業所有會計分錄: 
1.進貨, 
    借:庫存商品  
         應交稅費-應交增值稅 (進項) 
       貸:應付賬款/銀行存款 
  2.銷售給別人, 
    借:銀行存款  
       貸:主營業務收入 
           應交稅費-應交增值稅(銷項) 
3.收到紅字發票后, 
        借:銀行存款  
       貸:主營業務成本  
           應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

Debbie 追問

2015-09-22 10:54

我們是一般納稅人,銷售給對方,不管開的是普通發票還是專票,是不是都得交17%的稅,會計分錄做的都一樣? 
   借:銀行存款 
       貸:主營業務收入 
            應交稅費-應交增值稅

Debbie 追問

2015-09-22 11:15

那平銷返利的2方,供貨方給商業企業供貨,還有以后商業企業銷售給別人了, 
是不是都要再多做筆分錄,結轉成本? 
借:主營業務成本 
   貸:庫存商品

Debbie 追問

2015-09-22 11:26

意思不用再結轉成本了?

Debbie 追問

2015-09-22 11:29

只要做以下這些分錄就可以? 
供貨方: 
1.借:應收賬款或者銀行存款  
      貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
平銷返利 , 
  2.借:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
       貸:銀行存款 
商業企業所有會計分錄: 
1.進貨, 
借:庫存商品  
應交稅費-應交增值稅 (進項) 
貸:應付賬款/銀行存款 
2.銷售給別人, 
借:銀行存款  
貸:主營業務收入 
應交稅費-應交增值稅(銷項) 
3.收到紅字發票后, 
借:銀行存款  
貸:主營業務成本  
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

Debbie 追問

2015-09-22 11:36

這樣的話,供應方在存貨上不就反映不了增減情況了?

Debbie 追問

2015-09-22 11:37

好像2方都沒辦法反映存貨情況,商業企業剛開始進貨時,有借:庫存商品

Debbie 追問

2015-09-22 11:53

這樣合理嗎

Debbie 追問

2015-09-22 12:45

我回復:那平銷返利的2方,供貨方給商業企業供貨,還有以后商業企業銷售給別人了, 
是不是都要再多做筆分錄,結轉成本? 
借:主營業務成本 
貸:庫存商品 
1小時前

Debbie 追問

2015-09-22 12:46

剛才您說不用結轉,那現在確定2方都要加進這筆結轉分錄了吧?

Debbie 追問

2015-09-22 13:13

那我就最后都加進這筆分錄, 
借:主營業務成本 
  貸:庫存商品

Debbie 追問

2015-09-22 13:16

供貨方: 
1.借:應收賬款或者銀行存款  
貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
平銷返利 , 
2.借:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
    貸:銀行存款 
3.借:主營業務成本 
     貸:庫存商品

鄒老師 解答

2015-09-22 10:35

是的

鄒老師 解答

2015-09-22 10:46

是的

鄒老師 解答

2015-09-22 11:04

是的,只是對方能不能抵扣的問題,對銷售方來說沒什么區別

鄒老師 解答

2015-09-22 11:24

供貨企業沖收入,商業企業沖成本,進項轉出

鄒老師 解答

2015-09-22 11:32

是的

鄒老師 解答

2015-09-22 11:44

那是因為沒有做結轉成本的會計處理

鄒老師 解答

2015-09-22 12:24

做一筆結轉分錄 借:主營業務成本 貸:庫存商品 就行了 
平銷返利規定是這樣處理的

鄒老師 解答

2015-09-22 12:57

那是因為沒有做結轉成本的會計處理,所以供應方在存貨上不就反映不了增減情況了 
雙方肯定都要結轉成本的

鄒老師 解答

2015-09-22 14:46

是的

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老師,昨晚的問題,還有個疑問,就是商業企業銷售給別人時候,是不是也照常做一筆銷售分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 同時也得開具增值稅專用發票給對方
2015-09-22 10:34:41
你好! 稅務局認可的
2018-10-06 15:25:39
屬于平銷返利,貨物返利相當于降低單價銷售。開具紅字發票處理
2017-08-17 16:36:19
同學您好,一般做營業外收支處理,不開紅字發票的
2022-04-06 14:25:26
之前給你開的是專票嗎?你認證了的話就是購買方申請紅字發票信息表,然后銷售方開紅字發票的
2020-02-27 11:00:55
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