老師,未確認(rèn)融資費(fèi)用一般不是付款時(shí)確認(rèn),這里為什 問
您好,是攤銷的時(shí)候,攤銷不管有沒有付款,這個(gè)都需要的哈 答
老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
抵免的專用設(shè)備投資額的政策是哪一個(gè)? 問
同學(xué)你好,正在幫您核實(shí),請(qǐng)稍后。 答
老師好,請(qǐng)問一下做匯算清繳之前一定要先申報(bào)財(cái)務(wù) 問
這個(gè)不一定有些稅務(wù)局有教這些規(guī)定,但是有些稅務(wù)局沒有這個(gè)規(guī)定 可以申報(bào)試下 可以 答

老師:您好!本年度開了一張紅字發(fā)票是沖抵上一年的收入,這會(huì)計(jì)分錄怎么做才能使賬表保持一致?
答: 同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
購貨方收到跨年紅字發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍(lán)字發(fā)票的相反分錄 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師:本公司現(xiàn)在紅字開出三月的16個(gè)點(diǎn)普發(fā)票,就該筆業(yè)務(wù)現(xiàn)在開出13個(gè)點(diǎn)專票,分別求紅字發(fā)票和現(xiàn)在開出藍(lán)字發(fā)票會(huì)計(jì)分錄?
答: 紅字發(fā)票分錄,沖銷原來的分錄 藍(lán)字發(fā)票分錄 分錄一樣,只是金額不一樣 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)


Pluto 追問
2019-06-27 20:20
鄒老師 解答
2019-06-27 20:25