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Junnie
于2020-07-08 16:30 發布 ??1171次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-08 16:31
你好之前分錄是怎么做的
Junnie 追問
2020-07-08 16:34
借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
郭老師 解答
2020-07-08 16:38
你好借預收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
2020-07-08 16:40
那重新開的那張正確的呢?就按照平時那樣做賬就好?跟之前的分錄一樣?
2020-07-08 16:44
借預收貸主營業務收入,應交稅費
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老師,收到的紅字發票-返利折讓,會計分錄怎么做?
答: 如果產品沒有銷售出去,借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
老師,銷售退回,開了紅字發票。所有的會計分錄怎么做?
答: 你好,紅字發票借應收賬款負數金額 貸主營業務收入負數金額 貸應交稅費負數金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到紅字發票后怎么做會計分錄?
答: 反沖之前收到發票的會計分錄
這個月開的紅字發票沖上個月的發票,會計分錄是做一張跟上個月的發票一摸一樣的發票填紅字嗎?還有我登丁子賬時紅字就登負數嗎?計算合計的時候是正數和負數相減塞
討論
請問,之前月份的專票開錯了,現在退回來,,重新開。那么重新開的會計分錄,還有紅字發票的會計分錄該怎么做?
老師您好,麻煩問一下,購買方所購商品達到一定額度后,接到對方單位給開的紅字發票銷售折讓,應該怎么做會計分錄?
銷售方開紅字發票優惠退款,但不退貨,作為購貨方收到紅字發票以后的會計分錄怎么做?
開紅字發票的會計分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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Junnie 追問
2020-07-08 16:34
郭老師 解答
2020-07-08 16:38
Junnie 追問
2020-07-08 16:40
郭老師 解答
2020-07-08 16:44