老師,上次說的,就是對(duì)方給我們開的發(fā)票,有幾張作廢 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師您好,發(fā)票開具的金額是43950.04,合同單價(jià)能開4 問
能,合同單價(jià)能開4395嗎,數(shù)量是10套 答
個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了,想恢復(fù) 問
你好,這個(gè)你要找工商局,正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師,算資本成本,算內(nèi)含收益率,都是構(gòu)建流出現(xiàn)=流入 問
你好,是的,就是這樣子理解。 答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬,那么折 問
你好,這個(gè)沒有發(fā)票的話,是會(huì)要求調(diào)整的。 答

銷售貨物 沒拿貨 定金 怎么開發(fā)票
答: 如是貨物所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,,,就可以按合同或者實(shí)際應(yīng)收總額來開具發(fā)票。
老師好請(qǐng)教個(gè)問題,就是我們銷售了一批貨物,然后要給對(duì)方一批傭金,但是對(duì)方?jīng)]辦法開發(fā)票給我們,請(qǐng)問這個(gè)傭金怎么付給對(duì)方好?
答: 沒有發(fā)票的話,你還是可以按照勞務(wù)費(fèi)的方式白條入賬,代扣個(gè)人所得稅。但是企業(yè)所得稅稅前是不能抵扣的。在繳納所得稅的時(shí)候要做納稅調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供貨商怎么開具銷售夠一定數(shù)量的貨物,返的獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)票
答: 學(xué)員朋友您好,正常價(jià)開票,返的另起一行折讓,負(fù)數(shù)差價(jià)就可以

