老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

說明:本公司是小規(guī)模旅行社(差額征稅)本公司收到咨詢服務(wù)費發(fā)票如何賬務(wù)處理?應(yīng)該做什么分錄?
答: 您好,差額征收的成本,需要是增值稅普票的
小規(guī)模納稅人現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-技術(shù)咨詢服務(wù),可以差額征稅嗎?
答: 您好!有一些經(jīng)紀代理服務(wù)可以差額征稅,您這個可不可以,需要問當?shù)囟惥植拍艽_定。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模咨詢服務(wù)費稅率
答: 小規(guī)模跟一般納稅人的咨詢服務(wù)費的稅率分別是多少


誰誰誰 追問
2019-06-26 22:11
文老師 解答
2019-06-26 22:43
誰誰誰 追問
2019-06-27 09:26
文老師 解答
2019-06-27 12:12
文老師 解答
2019-06-27 12:13