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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-06-24 09:28

你好去大廳申報就可以

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相關(guān)問題討論
你好 在本期申報時,補申報,或窗口補申報同時交納滯納金
2019-06-23 05:52:37
你好去大廳申報就可以
2019-06-24 09:28:48
把當(dāng)期免抵稅額與增值稅一起計算附加稅費
2019-05-10 15:12:33
你好,需要的,出口企業(yè)的額免抵額繳納附加稅
2019-05-10 14:41:46
免抵退稅額為0,免抵額0 其差額結(jié)轉(zhuǎn)下期免抵退稅抵減額,可以繼續(xù)抵減。
2020-04-02 13:47:55
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精選問題
  • 我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃

    同學(xué)您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發(fā)費用,這個匯算清繳應(yīng)

    登錄電子稅務(wù)局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》和《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》。 打開《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》,根據(jù)研發(fā)費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動計算表中“本年研發(fā)費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》,確保加計扣除總額已經(jīng)自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經(jīng)自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。

  • 之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2

    企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算

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