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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-06-24 09:28

你好去大廳申報(bào)就可以

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 在本期申報(bào)時(shí),補(bǔ)申報(bào),或窗口補(bǔ)申報(bào)同時(shí)交納滯納金
2019-06-23 05:52:37
你好去大廳申報(bào)就可以
2019-06-24 09:28:48
把當(dāng)期免抵稅額與增值稅一起計(jì)算附加稅費(fèi)
2019-05-10 15:12:33
你好,需要的,出口企業(yè)的額免抵額繳納附加稅
2019-05-10 14:41:46
免抵退稅額為0,免抵額0 其差額結(jié)轉(zhuǎn)下期免抵退稅抵減額,可以繼續(xù)抵減。
2020-04-02 13:47:55
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精選問(wèn)題
  • 我們公司每年都存在一個(gè)私車(chē)公用的情況,根據(jù)租賃 問(wèn)

    同學(xué)您好,洗車(chē)費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳應(yīng) 問(wèn)

    登錄電子稅務(wù)局(申報(bào)端),選擇“企稅年報(bào)”。 在填報(bào)列表中必須勾選《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 打開(kāi)《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,根據(jù)研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)賬和輔助賬,如實(shí)填入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表中“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”(行次51),點(diǎn)擊“保存”。 打開(kāi)《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,確保加計(jì)扣除總額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“三、加計(jì)扣除”(行次25),點(diǎn)擊“保存”。 最后,打開(kāi)匯算清繳主表,確保加計(jì)扣除額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫(xiě)A107010)”(行次17),點(diǎn)擊“保存”并提交申報(bào)。

  • 之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提23年房租,沒(méi)有支付,也沒(méi)有計(jì)提,2 問(wèn)

    企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎 問(wèn)

    在的 具體的什么問(wèn)題?

  • 3998元含稅價(jià)收對(duì)方稅點(diǎn)錢(qián)是收多少,增值稅,附加稅, 問(wèn)

    同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個(gè)業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算

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