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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-21 09:08

你好
借;主營業務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業務成本

強健的水蜜桃 追問

2019-06-21 09:17

一般納稅人如果我跨月沖紅 只開了這一張沖紅發票 沒有留底稅額  怎么轉稅?

鄒老師 解答

2019-06-21 09:23

你好,你是指如何做結轉增值稅分錄?

強健的水蜜桃 追問

2019-06-21 09:29

是的 這個月只開了一張紅字發票 上月無留抵

鄒老師 解答

2019-06-21 09:35

你好,做這個結轉分錄
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

上傳圖片 ?
相關問題討論
借應收賬款 負數 以前年度損益調整,貸銷項稅額 負數,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-06-09 16:57:16
分錄是正確的,
2019-06-12 15:28:16
暫時沒有,還是按照之前的
2018-11-27 15:08:50
您好!1、開具紅字發票:比如退貨、發票開錯且跨月的情況下需要開紅字發票。 2、收到紅字發票:如果是當月購進當月收到紅字發票的 ,可以直接紅字沖銷當月的銷售收入,做進項稅額轉出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣,不過金額全部為紅字。 賬務處理建議按照企業財務制度或會計準則的相關規定執行。 稅務上如果購貨方取得專用發票已經認證并做進項稅額抵扣處理,應當在《信息表》審核通過的當月在增值稅申報表附表二中填寫進項稅額轉出欄次。
2022-02-05 22:48:57
你好 為什么要退款 之前開票多少 繳納多好 退了多少金額
2020-04-15 14:44:21
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