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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-20 11:33

借管理費用貸銀存

庸者 追問

2019-06-20 11:34

老師,那進項稅額怎么做賬體現出來?

郭老師 解答

2019-06-20 11:35

不用,內賬按你實際業務來

庸者 追問

2019-06-20 11:36

老師,那我只體現的銷項稅額嗎?

庸者 追問

2019-06-20 11:37

老師我現在還是不明白,我做內賬按實際銷售的做賬只有銷項稅額,沒有進項稅額,我要交多少稅不能體現啊?

郭老師 解答

2019-06-20 11:39

一切按你實際做,你如果買的發票還體現進項,那和外賬沒區別
銷項,進項都是你正規業務開的,買的不用做進項,到時候你交稅安外賬的
還有一種方法,內賬價稅合計做

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相關問題討論
借管理費用貸銀存
2019-06-20 11:33:23
你好,這個軟件之后版權是你單位的?
2019-11-15 14:41:41
企業購進的貨物發生非常損失,以及將購進貨物用于非應稅項目、集體福利或個人消費等,其抵扣的進項稅額應通過“應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)”科目轉入有關科目予以轉出。具體分錄如下: 1.貨物用于集體福利和個人消費的賬務處理 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 2.貨物發生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 3.在產品、產成品發生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產損溢-待處理流動資產損失 貸:在產品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 4.納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務處理 借:管理費用 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-05-22 15:34:02
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
2019-05-15 10:05:41
您好 實際抵減的時候做分錄 借 應交稅費~未交增值稅 貸 其他收益 銀行存款
2019-06-03 17:57:17
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